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开展经营审计 夯实经营质效

时间:2023-11-27 字号
       为认真落实审计监督工作“三如”要求,有力有效发挥审计监督作用,近期,公司审计部对下属合资公司——青岛市浩润石油销售有限公司开展专项审计,审计子公司运营后至2023年9月的经营情况。
       审计小组依据经营方针、计划和各项规章制度,通过查阅台账资料,结合实地考察、交流访谈等方式,对合资公司制度建设、资金管理、采购与销售管理、存货管理、财务管理等方面进行审计,客观、公正地评价合资公司成立以来的经营效益和业绩,科学分析研判运营过程中潜在的风险隐患和薄弱环节,并提出合理可行的改进建议。
       近年来,公司紧紧围绕实体化改革目标,不断完善和推进公司运营机制,着力提升合规能力和风险意识,有效促进权力规范运行、责任有效落实,经营管理水平稳步提升。接下来,公司将继续以审计人员的专业知识为支撑,充分发挥审计第三道防线“堡垒”作用,“把准脉”、“诊对症”、“开对方”,持续推动国有资产保值增值,为公司健康发展加速赋能。

审计部
王洋阳
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